НОВОСТИ  ЮМОР  СТУДЕНТАМ  СТАТЬИ  ФОТОГАЛЛЕРЕЯ  О СЕБЕ  КОНТАКТЫ
На главную страницу
 top100

НОВОСТИ

Гороскоп на неделю
Это интересно...
Радио Hit FM
Телерадиокомпания
"ТВС"
О газете"СПЕКТР"
Архивы газеты "СПЕКТР"
Выборы 20.03.2005
   
Назад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поисковая система Яndex Яндекс цитирования

поисковая система АПОРТ

img

Панорамное фото улицы 50 лет Победы, мороз -36С (16 январяря 2006г.) - автор Е.В.Ушкаленко.   Увеличить фото... (451kb)

Н О В О С Т И

Об исполнении бюджета города Трехгорного за 9 месяцев 2005 года

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ Г.ТРЕХГОРНОГО № 92 ОТ 15.11.2005 Г.

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города по доходам и расходам за 9 месяцев 2005 года и материалы по исполнению бюджета, Собрание депутатов отмечает, что план по доходам за 9 месяцев исполнен на 120,9%. При плане поступлений доходов 705439 тыс.рублей, фактическое исполнение доходной части составило 852 529тыс.руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в целом фактическое поступление в бюджет возросло на 237861тыс.рублей (или на 39%), в том числе за счет увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов - на 264 985 тыс.руб., доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений - на 2 846тыс.руб., дополнительно полученной дотации в сумме 1 372тыс.руб. В свою очередь, субвенции поступило на 31 342 тыс.руб меньше. Несмотря на то, что план по доходам за 9 месяцев исполнен на 120,9%, имеют место недоимки по налогу на имущество организаций, арендной платы за землю, процентам по договорам займа.
Плановые поступления за 9 месяцев текущего года по налоговым платежам исполнены на 119,3%, по неналоговым доходам исполнение состоялось на 127,1%. Основные причины перевыполнения планового показателя - получение средств, запланированных к поступлению в 4 квартале, от ведения совместной деятельности no A3K, и в результате проведенной администрацией города работы возврат в бюджет, неиспользованных по целевому назначению средств, в рамках инвестиционной программы, ранее направленных МУ «ЦПП и РК» на реконструкцию сети АЗК.
Расходная часть бюджета состоялась на уровне 85,8%. Основное неисполнение произошло по разделу «Национальная экономика» — 64,0% (за счет расходов на «Капитальное строительство» - средств субвенции из федерального бюджета — 34,7%), «Культура, кинематография и средства массовой информации» - 77,4% (расходы на реконструкцию кинотеатра «Утес» - 21,5%). По остальным разделам исполнение состоялось от 83,3% по «Общегосударственным вопросам» до 97,3% по разделу «Здравоохранение и спорт», —

1. Отчет об исполнении бюджета города Трехгорного за 9 месяцев 2005 года принять к сведению.
2. Администрации города:
— продолжить работу по своевременному и полному исполнению утвержденной доходной части городского бюджета;
— взять под особый контроль и обеспечить целевое использование средств субвенции на капитальное строительство, полученной из федерального бюджета, исполнение расходной части городского бюджета в запланированном объеме;
— обеспечить полное исполнение бюджетных средств, предусмотренных в 2005 году на социальную защиту населения.
3. Руководителям организаций, получающим бюджетное финансирование, принять меры по неукоснительному исполнению в полном обьеме утвержденных бюджетных назначений.
4. Опубликовать настоящее решение и отчет об исполнении бюджета города Трехгорный за 9 месяцев 2005 года в газете «Спектр».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и финансам (Рассказов А.Д.)

 

Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2005 года

(тыс.руб)

Показатель
План на 2005 год
План на 9 месяцев 2005 г
Факт за 9 месяцев 2005 г
Исполне-ние за 9 месяцев,
в %
Удельный вес,
в %
1
2
3
4
5
6
ДОХОДЫ - всего
924867
617632
763443
123,6
89,6
Налоги на прибыль, доход — всего, в т.ч. налог на прибыль организаций налог на доходы физических лиц
283997 68859 215138
200845 46845 154000
219849 57239 162610
109,5
122,2
105,6
25,8
6,7
19,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ — всего,
в т.ч. акцизы


100003
100003


2
2


17001
17001


850050,0
850050,0


2,0
2,0
Налоги на совокупный доход — всего,
в т.ч. единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

11451


3500

7951

8400


2780

5620

10059


4090

5969

119,8


147,1

106,2

1,2


0,5

0,7
Налоги на имущество — всего,
в т.ч. налог на имущество физических лиц
налог на имущество организаций налог на наследование или дарение транспортный налог
налог на игорный бизнес
земельный налог
79130

555
42485
60
6045
840
29145
62158

452
33864
43
4834
630
22335
80055

657
52893
63
4148
644
21650
128,8

145,4
156,2
146.5
85,8
102,2
96,9
9,39

0,08
6,2
0,01
0,5
0,1
2,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами — всего,
в т.ч. налог на добычу общераспро- страненных полезных ископаемых сбор за пользование объектами животного мира


122

120

2


92

92

0


141

141

0


153,3

153,3

0,0


0,02

0,02

0,0
Государственная пошлина
1200
800
1519
189,0
0,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам


8804


5836


3214


55,1


0,4
Доходы от использования имущес- тва, находящиеся в государствен- ной и муниципальной собственности


247559


206281


226704


109,9


26,6
Платежи при пользовании природ- ными ресурсами
3232
2480
2154
86,9
0,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсаций и затрат государства
1015
670
756
112,8
0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
175589
119039
19780
16,6
2,3
Административные платежи и сборы
60
40
-14
0,0
0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1550
1086
906
83,4
0,1
Прочие неналоговые доходы
13155
9903
181319
1831,0
21,3
Безвозмездные поступления Субвенция на капитальные вложения
Субвенция ЗАГС
Дотация
103865

103159
706
2082
80728

78813
543
1372
80700

78785
543
1372
100,0

100,0
100,0
100,0
9,5

9,24
0,06
0,16
Доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельность — всего
11350
7079
8386
118,5
1,0
Рыночные продажи товаров и услуг — всего,
в т.ч. доходы от продажи услуг и товаров, осуществляемой МУ
11350

11350
7079

7079
8386

8386
118,5

118,5
1,0

1,0
ИТОГО доходов
1042164
705439
852529
120,9
100
Остаток на 01.01.05 г.
15171
15171
15171
100,0
 
ВСЕГО по бюджету
1057335
720610
867700
120,4
 

 

Отчет за 9 месяцев 2005 года по ведомственной классификации расходов бюджета

(тыс.руб.)

Наименование показателя
Коды ведомственной классификации
Утверж-
денный
план I
полутод.
2005 г.
Уточнен-
ный план
I полу-
годия
2005 г.
Испол-
нено на
01.07.
2005 г.
% ис-
полне-
ния к
плану
1 полуг
Удель
ный
вес,
%

ве-
дом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая
статья

вид
рас-
хода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
010
                 
Общегосударственные вопросы
 
01
               
Собрание депутатов г.Трехгорный
 
01
00
0010000
 
4973
6468
4494
69,5
0,7
Администрация города
 
01
00
0010000
 
22667
24345
20813
85,5
3,4
Расходы на проведение выборов
 
01
07
0200000
 
1183
651
651
100,0
0,1
Городской архив
 
01
15
0010000
327
348
348
190
54,6
0,0
Расходы на информацион- ное обеспечение деятель- ности органов местного
самоуправления в средст- вах массовой информации (муниципальный заказ)
 
01
15
0010000
005
1570
1570
1570
100,0
0,3
Расходы на формирование, содержание и приватиза- цию муниципального иму- щества
 
01
15
0900000
200
275
552
552
98,7
0,1
Расходы на премию главы
 
01
15
0010000
005
533
538
438
81,4
0,1
Субвенция на выполнение фед. полномочий по гос. регистрации актов
гражданского состояния
 
01
15
5190000
518
0
543
515
94,8
0,1
Предупреждение и ликви дация последствий чрез- вычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
 
03
09
 
 
 
 
 
 
 
Аппарат по ГО и ЧС
 
03
09
0010000
005
4031
4031
3278
81,3
0,5
Проведение мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
 
13
03
151
083
100
100
0
0,0
0,0
Другие вопросы в области ЖКХ
 
05
04
 
 
 
 
 
 
 
Проведение экспертизы тарифов ЖКУ
 
05
04
0010000
327
0
0
0
--
--
Охрана окружающей среды
 
06
 
 
 
 
 
 
 
 
Земельные ресурсы
 
06
02
4100000
443
3400
3331
3253
97,7
0,5
Комплекс мероприятий по экологии
 
06
04
4120000
443
676
676
500
74,0
0,1
ГОРОДСКОЕ ФИНАНСОВОЕУПРАВЛЕНИЕ
020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение деятель- ности финансовых органов
 
01
06
 
 
 
 
 
 
 
Городское финансовое управление
 
01
06
0010000
005
1757
1757
1443
82,1
0,2
Резервные фонды
 
01
13
 
 
 
 
 
 
 
Резервный фонд
 
01
13
0700000
184
10000
31
0
--
--
Транспорт
 
04
08
 
 
 
 
 
 
 
Возмещение убытков от реа-лизации услуг по пассажир-ским перевозкам
(ОАО «АТП»)
 
04
08
3170000
366
4966
4966
4805
96,8
0,8
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
 
04
11
 
 
 
 
 
 
 
Субвенция на пополнение оборотных средств (ОАО «ЮУСВЗ»)
 
04
11
3450000
521
0
0
0
--
--
Здравоохранение
 
09
01
 
 
 
 
 
 
 
Расходы на страхование неработа ющего населения (ФОМС)
 
09
01
7710000
455
19684
22805
22805
100,0
3,7
Другие вопросы в области социальной политики
 
10
06
 
 
 
 
 
 
 
Расходы на проведение мероприятий, посвященных 60-летию Победы
 
10
06
5140000
482
17259
16511
12231
74,1
2,0
Субвенция на летний отдых (база отдыха «Урал» — МУП «Соцкультбыт»)
 
10
06
5050000
483
700
700
435
62,1
0,1
ОВД АДМИНИСТРАЦИИ
030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Органы внутренних дел
 
03
02
 
 
 
 
 
 
 
ОВД г.Трехгорный
 
03
02
2020000
 
17630
17613
16587
94,2
2,7
Приобретение спецпродукции ОВД
 
03
02
2020000
253
825
825
791
95,9
0,1
УПРАВЛЕНИЕ ГПС №10
040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение противопо-жарной безопасности
 
03
10
 
 
 
 
 
 
 
Управление ГПС № 10
 
03
10
2020000
 
3879
3912
3713
94,9
0,6
МУ «УПРАЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Капитальное строительство МУ «УКС» (за счет субвенции из ФБ)
 
04
00
 
 
78813
78813
27320
34,7
4,4
Капитальное строительство МУ «УКС» (за счет средств городского бюджета)
 
04
00
 
 
65117
68689
61456
89,5
9,9
Расходы на содержание МУ «УКС»
 
04
11
0010000
327
7137
7137
7073
99,1
1,1
МУ «ГОРОДСКАЯ ВЕТСТАНЦИЯ»
060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сельское хозяйство и рыболовство  
04
05
             
МУ «Городская ветстанция»
 
04
05
2630000
327
1022
1033
975
94,4
0,2
МУ «ТРЕХГОРНЫЙ ЛЕСХОЗ»
070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Охрана окружающей среды и природных ресурсов
 
04
07
 
 
 
 
 
 
 
МУ «Трехгорный лесхоз»
 
04
07
2910000
327
2055
2063
1825
88,5
0,3
Расходы на лесоустроительные работы
 
04
07
2900000
353
87
87
87
100,0
0,0
МУ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другие вопросы в области национальной экономики
 
04
11
 
 
 
 
 
 
 
Расходы на содержание МУ «ЦПП и РК»
 
04
11
3450000
521
1480
1979
1879
94,9
0,3
МУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жилищное хозяйство
 
05
01
 
 
 
 
 
 
 
Поддержка жилищного хозяйстваа
 
05
01
3500000
197
7850
7850
7162
91,2
1,2
Капитальный ремонт жилого фонда
 
05
01
3500000
410
7900
7900
6370
80,6
1,0
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья
 
05
01
3500000
197
100
100
0
--
--
Коммунальное хозяйство
 
05
02
             
Поддержка коммунального хозяйства
 
05
02
3510000
197
9850
9850
7554
76,7
1,2
Мероприятия по благоустрой ству городских поселений
 
05
02
3510000
412
39455
40555
37984
93,4
6,1
Капитальный ремонт объектов непроизводствен ного назначения
 
05
02
3510000
412
4300
3300
2320
70,3
0,4
Другие вопросы в области ЖКХ
 
05
04
             
Расходы на содержание МУ «СЗ»
 
05
04
0010000
327
9376
9726
9033
92,9
1,5
Социальное обеспечение населения по оплате ЖКУ
 
10
03
             
Меры социальной поддержки граждан
 
10
03
5050000
483
35265
35265
34547
98,0
5,6
ОБРАЗОВАНИЕ
100
 
 
 
           
Детские дошкольные учреждения
 
07
01
4200000
           
Детский сад № 1 «Ветерок»
 
07
01
4200000
327
2040
2050
1968
96,0
0,3
Детский сад №2«Звездочка»
 
07
01
4200000
327
2050
2081
2031
97,6
0,3
Детский сад №3 «Грибок»
 
07
01
4200000
327
1038
1038
1025
98,7
0,2
Дет/сад № 4 «Светлячок»
 
07
01
4200000
327
2870
3183
2923
91,8
0,5
Детский сад №6 «Ромашка»
 
07
01
4200000
327
1854
2187
1849
84,5
0,3
Детский сад №7 «Сказка»
 
07
01
4200000
327
7860
7928
7927
100,0
1,3
Детский сад №8 «Аленка»
 
07
01
4200000
327
4850
4930
4878
98,9
0,8
Детский сад №9 «Малышка»
 
07
01
4200000
327
1890
1900
1899
99,9
0,3
Д/с №10«Красная Шапочка»
 
07
01
4200000
327
1910
1924
1893
98,4
0,3
Детский сад №11 «Теремок»
 
07
01
4200000
327
1530
1530
1508
98,6
0,2
Детский сад №13 Тюльпан»
 
07
01
4200000
327
5865
5875
5750
97,9
0,9
Дет/сад №14 «Дельфин»
 
07
01
4200000
327
4422
4542
4347
95,7
0,7
Дет/сад №16 «Бригантина»
 
07
01
4200000
327
5130
5313
5153
97,0
0,8
Детский сад №17 «Улыбка»
 
07
01
4200000
327
5130
5233
5086
97,2
0,8
Д/с №18 «Дом Монтессори»
 
07
01
4200000
327
3260
3286
3215
97,8
0,5
Школы-детские сады, школы начальные, не- полные средние и средние
 
07
02
4210000
           
Общеобразовательная школа № 106  
07
02
4210000
327
9650
9650
9531
98,8
1,5
Общеобразовательная школа № 107  
07
02
4210000
327
517
529
525
99,2
0,1
Общеобразовательная школа № 108  
07
02
4210000
327
9314
9314
8928
95,9
1,4
Общеобразовательная школа № 109  
07
02
4210000
327
10350
10363
8952
86,4
1,4
Общеобразовательная школа № 110  
07
02
4210000
327
14970
15720
13457
85,6
2,2
Общеобразовательная школа № 112  
07
02
4210000
327
8900
8951
8398
93,8
1,4
Школы-интернаты  
07
02
             
Школа-интернат № 111  
07
02
4220000
327
5970
5970
5681
95,2
0,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми  
07
02
4230000
 
 
 
 
 
 
Центр детского творчества  
07
02
4230000
327
7850
7850
7275
92,7
1,2
Детский экологический центр  
07
02
4230000
327
683
683
575
84,2
0,1
СДЮСШОР №1  
07
02
4230000
327
4850
5500
5333
97,0
0,9
ДЮСШ №2  
07
02
4230000
327
2310
2310
2135
92,4
0,3
СДЮСШОР по дзюдо  
07
02
4230000
327
3720
3935
3317
84,3
0,5
СДЮСШОР по боксу  
07
02
4230000
327
1572
1572
1486
94,5
0,2
Детские дома  
07
02
4240000
 
 
 
 
 
 
Детский дом  
07
02
4240000
327
4020
4052
4025
99,3
0,7
Молодежная политика и оздоровление детей  
07
07
 
 
 
 
 
 
 
Оздоровительная кампания  
07
07
4320000
452
3300
2726
2726
100,0
0,4
Расходы на мероприятия по молодежной политике  
07
07
4310000
447
1148
1148
941
82,0
0,2
Другие вопросы в области образования  
07
09
 
 
 
 
 
 
 
Межшкольный учебный комбинат  
07
09
4520000
327
2955
2955
2796
94,6
0,5
МУ «Городское управление образования»  
07
09
 
 
15463
15513
13862
89,4
2,2
Борьба с беспризор- ностью, опека и попечи- тельство  
10
04
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятия по опеке и попечительству  
10
04
5110000
481
759
759
730
96,2
0,1
МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ» 110                  
Общее образование
 
07
02
 
 
 
 
 
 
 
Детская школа искусств
 
07
02
4230000
327
6677
6677
6115
91,6
1,0
Культура
 
08
01
 
 
 
 
 
 
 
Дворец культуры «Икар»
 
08
01
4400000
327
8817
8872
6889
77,6
1,1
Кинотеатр «Утес»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(в т.ч. реконструкция кинозала)
 
08
01
4400000
327
2054
2054
441
21,5
0,1
МВЦ «Вернисаж»
 
08
01
4410000
327
983
991
966
97,5
0,2
Библиотеки
 
08
01
4420000
327
6149
6149
5221
84,9
0,8
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства
 
08
01
4520000
327
3419
3670
3313
90,3
0,5
ФГУЗ МСЧ-72 ФМБА России
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здравоохранение
 
09
01
 
 
 
 
 
 
 
ФГУЗ МСЧ-72 ФМБА России
 
09
01
4690000
455
66615
64788
63493
98,0
10,3
ФГУЗ МСЧ-72 ФМБА России (оплата дорогостоящих видов медпомощи)
 
09
01
4690000
455
575
1405
1377
98,0
0,2
МУ "ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ"
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спорт и физическая культура
 
09
02
 
 
 
 
 
 
 
МУ «Физкультура и спорт»
 
09
02
5120000
455
9105
9105
7801
85,7
1,3
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальное обслуживание населения
 
10
02
 
 
 
 
 
 
 
МУ «Дом-интернат»
 
10
02
5010000
327
2432
2775
2332
84,0
0,4
Отделение надомного обслуживания
 
10
02
5060000
327
527
527
509
96,6
0,1
Централизованная бухгалтерия
 
10
02
4520000
327
908
908
867
95,5
0,1
Социальное обеспечение населения
 
10
03
 
 
 
 
 
 
 
Детские пособия
 
18
07
452
324
2315
2315
1913
82,6
0,3
Другие вопросы в области социальной политики
 
10
06
 
 
 
 
 
 
 
Расходы на мероприятия по социальной поддержке граждан
 
10
06
5050000
483
61007
61247
60711
99,1
9,8
ИТОГО РАСХОДОВ
 
 
 
 
 
717846
720610
618632
85,8
100,0
Остатки средств на счетах
 
 
 
 
 
 
 
249068
 
 
ВСЕГО РАСХОДОВ
 
 
 
 
 
 
 
867700
 
 

 

 

материалы газеты "Спектр"
от 12.01.2006г.

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 Вернуться на главную страницу  Посмотреть карту сайта  Отправить письмо  вверх
 Вход на ФОРУМ  Ульи и пасека "под ключ". Подробнее...
Гостевая книга

официальный сайт
Е.В.Ушкаленко © 2005-2012гг.

e-mail: ushkalenko@mail.ru

 Активный отдых для семьи, компании и трудового коллектива на природе Южного Урала. Подробнее...